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工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2014

来源:品趣旅游知识分享网
附表5.1 安全管理检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查检查内容与评分标准 号 项目 资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证,扣10分 项目经理未持安全生产考核合格证上岗,扣5分 违反规定调换项目经理或项目经理同时在其他工程项目兼任,扣5分 项目部未按要求组建安全生产领导小组或项目安全专职单位资质 1 与 人员资格 管理机构,扣10分 未明确质量安全管理标准化自评部门,扣5分 未按规定或合同约定配备项目安全管理人员,扣10分 安全管理人员未持安全生产考核合格证,扣5分 项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班,扣3~8分 安全管理人员未到岗履职,扣3~6分 特种作业人员未持有效证件上岗,扣10分 监测人员的配备不能满足工程需要,扣5分 盾构机司机上岗前未经(施工单位)实际操作考核合格,扣2~5分 责任制度 2 与 目标管理 未建立安全生产的责任制或考核奖罚制度,扣5分 安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分 未制定安全管理目标及其考核制度,扣4分 目标未分解或未量化,扣3分 考核制度未有效落实,扣3~5分 使用未经审查合格的施工图设计文件施工,扣10分 未编制施工组织设计或施工组织设计未落实保障施工安全的设计措施,扣10分 施工组织设计未按规定进行审核、审批,扣10分 施工进度计划不合理,存在盲目压缩工期,扣5分 施工3 组织设计 施工组织设计的安全技术措施不全面或针对性不强,扣5~8分 工程条件发生变化,不能指导施工时,未修改施工组织设计,扣5分 使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品,扣10分 未与施工组织设计同步编制标准化实施方案,扣5分 对拟采用的无现行工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料,未进行技术论证,扣5分 工程部 安质环保部 安质环保部 检查部门 存在问题 1

序号 检查项目 检查内容与评分标准 未制定安全技术交底制度,扣2分 未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂设在作业检查部门 存在问题 安全4 技术 交底 场所显著位置,扣2~3分 项目技术人员(专项施工方案编制人员)未就有关施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人员交底,扣3分 交底针对性不强或不全面,扣2分 无书面安全技术交底或交底双方未签字,扣3分 未建立安全生产教育制度,扣5分 未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员(含起重机械租赁单位的作业人员)进行安全教育,扣10分 未对作业人员普及触电、高处坠落或有限空间中毒(窒息)等事故应急救援知识,扣3~5分 安全教育档案不全,扣2~3分 未进行年度安全教育或教育培训学时达不到要求,扣3~5分 未建立班前安全活动制度,扣3分 无班前安全活动记录,扣2分 未进行主要风险公示,扣3分 有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志,扣5分 进行高处作业、有限空间作业、设备调试等危险作业时,未设明显标识、正确显示工作状态,扣5分 在隐患没能及时整改的场所未设置隐患告知牌,扣3分 未建立工程重要部位、环节施工前条件验收制度(包括进入有限空间、压力/高压设备调试区域的安全许可),扣5分 未按规定对工程重要部位或环节进行安全条件验收,扣5~10分 工程部 安全教育5 和 班前活动 安质环保部 6 作业管理 未按要求进行现场安全防护、消防设施验收,扣4分 危险性较大分部分项工程施工时无专职安全管理人员现场监督,扣5分 存在违规作业或违章指挥现象,扣5~10分 工程(临时)停工前未进行风险评估并落实相应措施,或复工前未进行安全检查,扣5分 安质环保部 2

序号 检查项目 检查内容与评分标准 未建立安全检查制度、事故隐患排查治理制度,扣5~10分 企业负责人或项目经理未按规定带班检查(生产),扣5~8分 检查部门 存在问题 7 安全检查 未有效开展日常、定期、季节性安全检查(隐患排查)或安全专项整治,扣2~5分 未按规定开展安全管理标准化自评,扣3分 对发现的事故隐患未按(责任、时限、措施、资金、预案)“五到位”原则落实整改,每项扣2~5分 未建立安全检查档案(事故隐患排查治理台账),扣5分 施工前未核查工程周边环境,扣5~10分 核查结果与建设单位提供的资料不符时未反馈给建设单位,扣3分 安质环保部 工程8 周边环境保护 对施工影响范围内的重要建(构)筑物、管线未采取专项防护措施,扣10分 未按规定与受施工影响管线的管理单位签订管线保护协议,扣10分 未在现场标识地下管线安全保护范围并竖立警示标志,扣2分 在管线安全保护范围内施工前未核查开工条件,扣5分 工程部 安全9 防护用品管理 未建立安全防护与职业卫生用品管理制度,扣3分 未向作业人员提供合格的安全防护或职业卫生用品,扣5分 未建立安全防护与职业卫生用品管理档案,扣3分 未按规定进行专业分包,或存在转包或违法分包,扣10分 施工总包单位与分包单位的安全责任不明确,扣5分 与机械设备、施工机具及配件的出租单位未签订合同或合同未规定产品技术性能与质量安全要求,扣5分 专业分包合同未经建设单位认可,扣5分 分包合同未按规定向建设行政主管部门备案,扣2分 分包单位未按规定建立安全管理机构、配备安全员,扣5分 分包单位“三类”人员资格不符合要求,扣2~3分 分包单位管理人员未到岗履职,扣5分 总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育,或未对劳务作业进行安全管理,扣3~5分 未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议,3

安质环保部 分包管理 10 与 协调管理 工经部

序号 检查项目 检查内容与评分标准 或未明确双方专职安全管理人员,扣5分 未建立安全文明施工措施费用管理制度或未编制安全文明检查部门 存在问题 11 费用管理 施工措施费使用计划,扣2分 未按规定使用安全文明施工措施费,或未建立费用登记台账,扣5分 未按规定编制、评审、备案、发布安全事故综合应急预案、项目应急预案和现场处置方案,各扣5~7分 预案、方案不全面、针对性不强,扣3~5分 未组织预案演练,扣5~8分 演练流于形式或演练频次不足,扣3分 未对预案进行定期评估,或出现规定情形时未对预案进行修订,扣3分 未建立项目应急救援组织机构和队伍,扣3分 未建立或未及时更新应急物资、集结路线图,扣3分 未按要求配备应急救援物资、设备、器材等资源,或未及时更换(置换)已失效的应急资源,每项扣2分 未设置应急逃生通道或通道被堵塞,扣5~7分 事故、险情发生后未立即启动应急预案,扣7分 未建立事故报告与调查处理制度,扣3分 工经部 12 应急管理 安质环保部 13 事故管理 事故、险情发生后未按规定报告,扣3分 未落实事故调查报告提出的处理意见和防范措施,扣3分 未建立事故管理档案,扣2分 安质环保部 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);

4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

4

附表5.2 文明施工检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查项目 号 检查内容与评分标准 无文明施工专项方案,扣8分 文明施工管理目标或措施不明确,扣3~5分 文明施工专项方案基本内容(节地、节能、节水、节材、环保、水土保持和场地封闭、临时设施、公共安全与职业健康卫生等)1 施工方案 有缺项,扣4分 未实行用水计量或用电计量管理,扣5分 生产、生活用水未采用节水型生活用水器具,扣4分 未建立可回收再利用物质清单,扣5分 现场未定期检查文明施工实施情况,扣5分 主城区内工地周围未按规定设置封闭围挡,扣8分 其他区域工地周围未按规定设置封闭围挡,扣5~8分 2 现场围挡 围挡不坚固、不稳定,扣6~8分 围挡高度不够或未沿施工现场四周连续设置,扣 3~5 分 围挡不整洁、不美观,扣 2~3 分 施工现场进出口无大门,扣5分 在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开,扣3分 3 封闭管理 无门卫或出入人员、起重机械未登记,扣5分 进入施工现场的人员未持有效证件,每人扣2分 进入施工现场的移动式起重机无项目部的准入证,扣5分 占用、挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、4 交通疏导 文明施工用语等施工标志,扣 3 分 在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示灯,扣 5 分 基坑便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志,扣3分 施工现场未按规定安装视频监控装置,扣3分 出入口和主要道路未做硬化处理,扣3~6分; 道路不畅通,扣3分; 无排水设施或排水不通畅,扣4分 5 5~10分 施工现场土方作业、裸露场地等无防止扬尘措施,扣5~6分 现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗带泥上路,或运料 未按当地规定遮盖,扣5~7分 安质 部 施工场地 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水(河)道的措施,扣环保安质环保部 安质环保部 安质环保部 工程部 检查部门 存在问题 5

序检查项目 号 检查内容与评分标准 在噪声敏感区内未采取降噪措施将噪声控制在限值以下,扣5分 现场随意大小便,扣2分 现场随意吸烟,扣2分 建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放,扣4分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌,扣2分 堆放不整齐,扣3分 未做到工完场地清,扣3分 建筑垃圾未及时清理、有序堆放,扣3分 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房,或库房安全距离不符合规范要求或未采取防火、防渗措施,扣5~8分 水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料未密闭存放或未采取覆盖等措施,扣3~5分 施工现场未按规定使用预拌混凝土或预拌砂浆,扣5分 现场搭建宿舍等临时设施不符合结构安全要求,扣8分 施工现场使用的装配式活动房屋无产品合格证,扣8分 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,扣8分 办公、生活区未与施工作业区可靠分隔,扣8分 项目部未设置民工业余学校,扣4分 宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求,扣 3 分 检查部门 存在问题 6 材料管理 物机部 办公 7 与 住宿 无保暖隔热、消暑、防煤气中毒、定期消毒、防蚊虫叮咬等措安质施 ,扣3~5 分 宿舍未设置可开启窗户,通风、采光差,不整洁,扣 2分 宿舍无床铺,或生活用品放置混乱,扣 3 分 宿舍内使用明火,扣5分 宿舍、办公室私拉乱接电源,使用电炉、热得快等大功率电热器具、高热灯具,扣5~8分 周围环境不卫生、不安全,或裸露场地未及时绿化,扣 3 分 未明确卫生责任人并设置标牌,扣3~5分 施工现场未制定消防安全管理制度,或内容不完善,扣5~10分 施工现场建筑构件(金属夹芯板材)燃烧性能等级未达A级,安质环保部 8 现场防火 扣10分 施工现场消防通道、消防水源、消防设施与器材的设置不符合防火规范要求,扣10分 宿舍区消防疏散通道被占用或堵塞,扣10分 环保部 6

序检查项目 号 检查内容与评分标准 施工现场灭火器材布局、配置不合理,扣5分 未按规定办理动火审批手续或未指定动火监护人员,扣5~10分 现场重点防火部位未设置防火警示标识,扣2~5分 未对从事有火灾危险的作业人员在作业前进行技术交底,扣6分 未落实消防安全检查,扣5~8分 未定期组织火灾疏散演练,或人员不会正确使用灭火器,扣5分 未建立治安保卫制度,责任未分解到人,扣3~5分 治安防范措施不力,扣3~5分 大门门头未设置企业标志,扣3分 检查部门 存在问题 安质环保部 安质环保部 9 综合治理 10 现场标志 大门口处设置的公示标牌内容不全,扣3~5分 无绿色施工警示标识或职业卫生、安全警示标志,扣 5 分 无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣 5 分 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求,扣10分 炊事员无健康证,扣10分 食堂无责任制和卫生管理制度,扣5分 食堂燃气瓶(罐)未单独设置存放间或存放间通风条件不好,或未加装燃气报警装置,扣4分 食堂无吊顶,四周、地面未贴瓷砖,无排烟、隔油设施,扣2~5分 食堂生熟食未分开,或无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施,扣2~5分 食堂食物留样不足48小时或未做好留样记录,扣3分 不能保证供应卫生饮水且饮水安全管理不到位,扣5分 厕所不符合卫生要求,扣4分 无淋浴室或淋浴室不符合要求,扣5分 生活垃圾未及时清理并装入容器,扣3~5分 食堂的炊具、餐具或公用饮水器清洗消毒不及时,扣3分 无保健医药箱,扣 5 分 安质环保部 11 生活设施 12 保健急救 无急救措施和急救器材,扣 6分 无经培训的急救人员,扣 4 分 未开展卫生防病宣传教育,扣 4 分 7

安质环保部

序检查项目 号 检查内容与评分标准 无防噪音、防废气排放、防光污染等其他环保措施,扣 5 分 未按设计措施进行古树名木或文物保护,扣5分 夜间未经许可施工,扣 6 分 现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质或其他废弃物,扣 5 分 未建立其他施工不扰民措施,扣 3 分 工程竣工后未在规定时间内拆除临时设施或恢复道路,扣3分 检查部门 存在问题 安质环保部 13 和谐社区 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(合计得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

8

附表5.3 扣件式钢管脚手架检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10分 1 施工方案 架体结构设计未进行设计计算,扣10分 架体搭设超过一定规模,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分 立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣10分 立杆底部缺少底座、垫板(砼基础除外)或垫板的规2 立杆基础 格不符合规范要求,每一处扣2分 未按规范和专项施工方案设置纵、横向扫地杆,扣5~10分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求,扣5分 未采取排水措施,或基础积水,扣8分 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每架体与建3 筑结构拉结 处扣2分 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定,每处扣2分 搭设高度超过规范要求的双排脚手架未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接,扣10分 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求,每处扣2分 4 杆件间距与剪刀撑 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求,每处扣2分 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣7~10分 脚手板规格或材质不符合要求,扣7~10分 5 脚手板与 防护栏杆 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,工程扣7~10分 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分 作业层未设置高度符合规范要求的挡脚板,扣5分 部 工程部 工程部 工程部 工程部 检查部门 存在问题 9

序号 检查项目 检查内容与评分标准 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分 双排脚手架横向水平杆只固定一端,每处扣1分 单排脚手架横向水平杆插入墙内深度小于规定值,每处扣2分 纵向水平杆搭接长度小于规定值或固定不符合要求,每处扣2分 立杆除顶层顶步外采用搭接,每处扣4分 杆件对接扣件的布置不符合规范要求,扣2分 扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m,每处扣2分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底,或作业层以下检查部门 存在问题 6 横向水平杆设置 工程部 7 杆件连接 工程部 8 层间防护 每隔10m未采用安全平网封闭,扣10分 作业层与建筑物之间未按规定进行封闭,扣10分 钢管直径、壁厚、材质不符合要求,扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣5分 扣件未进行复试或技术性能不符合标准,扣5分 未设置人员上下专用通道,扣5分 通道设置不符合要求,扣1~3分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣5分 工程部 工程部 工程部 9 构配件 材质 10 通道 11 验收 架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分 验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分 工程部 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);

4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

10

附表5.6 满堂式脚手架检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查检查内容与评分标准 未编制专项施工方案或未进行设计计算,扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5分 架体基础不平、不实,不符合专项施工方案要求,扣10分 2 架体基础 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求,扣10分 架体底部未按规范要求设置底座,每处扣1分 架体底部未按规范要求设置扫地杆,扣5分 未采用排水措施,或基础积水,扣5分 架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆,3 架体稳定 扣10分 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆,扣10分 架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或其他可靠的稳定措施,扣10分 杆件锁件 架体立杆间距、水平杆步距超过设计和规范要求,扣10分 杆件接长不符合要求,每处扣2分 架体搭设不牢或杆件节点紧固不符合要求,每处扣1分 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳,扣5分 5 脚手板 脚手板规格或材质不符合要求,扣5分 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态,每处扣2分 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣10分 6 架体防护 构配7 件材质 8 荷载 作业层外侧未设置规定高度的挡脚板,扣5分 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣5分 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求,扣10分 杆件弯曲、变形、锈蚀严重,扣10分 架体的施工荷载超过设计和规范要求,扣10分 荷载堆放不均匀,每处扣5分 未设置人员上下专用通道,扣10分 通道设置不符合要求,扣5分 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 检查部门 工程部 存在问题 号 项目 1 施工方案 4 9 通道 11

序检查号 项目 检查内容与评分标准 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣6分 检查部门 工程部 存在问题 10 验收 架体搭设完毕未办理验收手续,扣6分 验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);

4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

12

附表5.7 模架工程安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查号 项目 检查内容与评分标准 危险性较大的模板工程无专项施工方案或专项施工方案未按规定进行审批,扣15分 专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分 1 施工方案 对没有采纳专家意见未说明理由,扣5分 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式或未根据混凝土施工工艺制定针对性安全措施,扣8分 专项施工方案无支架体系结构设计计算书,扣8分 施工方案无针对性 ,扣5分 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣6分 模板、钢管、主(次)楞、对拉螺栓的材质、型号与方案不2 材料材质 符,扣4~8分 钢管壁厚不符合要求,扣5~10分 杆件弯曲、变形、锈蚀,扣5~10分 立杆、移动模架的基础承载力不符合方案要求,扣7分 3 地面立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求,每基础未设排水措施,或基础积水,扣5分 主(次)楞间距、对拉螺栓间距等与方案不符,扣3~5分 立杆间距、步距等架体布设参数与方案不符,每处扣8分 不按规定设置纵向、横向及水平剪刀撑,或纵横向扫地杆,每处扣3分 不按规定高度作整体加固具备连墙或抱柱条件的而未落实,扣3分 支撑系统 4 或 桥墩立模 立杆垂直偏差超过规定,每处扣5分 梁、板下立杆未采用横杆连接成整体,每处扣3分 立杆顶托、底托或自由端超过规范要求,每处扣2分 杆件对接或搭接错误,每处扣2分 未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件,扣6分 脚手架组装不牢、连接件紧固不合要求,每处扣3分 支架与外架、防护架、作业平台连接,每处扣10分 立模钢模板、连接螺栓型号与方案不符,扣10分 钢模板连接、钢模板与基础连接的螺栓数量不足,每缺1个扣5分 未按方案要求设通行门洞,或通行门洞无防撞设施、限高、限宽、警示标识,扣5分 工程部 基础 处扣3分 工程部 工程部 工程部 标准分数 存在问题 13

序检查号 项目 检查内容与评分标准 移动模架或挂篮安装前未对重点部位焊缝进行无损探伤检测,或对明显缺陷未采取处理措施,扣10分 未委托第三方检测机构对移动模架和挂篮进行检测,或检测不合格未采取有效处理措施,扣10分 移动模架拼装作业,支腿、主梁、横联未及时连接,扣6~10标准分数 存在问题 移动5 或 挂篮 分 专项检查,扣5~8分 挂篮拼装未对称进行,构件未及时稳固连为一体,扣10分 挂篮移动前未检验梁体及孔道压浆体强度,或未检查走行、吊挂、模板系统,或未对称移位,扣10分 挂篮移动到位后未及时锚固,或前吊杆、后锚杆的锚固力未调试均匀,或吊杆、锚杆变形,前端限位装置未设置牢固,扣10分 高架桥混凝土现浇前未按方案要求进行预压,扣15分 加压和卸压未按方案进行,扣10分 模板上施工荷载超过规定,扣15分 混凝土浇筑速度超过施工方案限值,扣10~15分 模板上堆料不均匀,扣5~10分 2米以上高处作业无可靠立足点,扣8分 拆除区域未设置警戒线且无监护人,扣5分 留有未拆除的悬空模板,扣4分 支架、模板、挂篮拆除顺序不当,扣5分 移动模架拆除时未设缆风绳及临时支撑,扣10分 受力构件的模板拆除前无同条件试件强度报告,扣5分 混凝土强度未达规定值提前拆模,扣10~15分 多层结构施工中,板、梁作为上层结构支架基础时,上层结构混凝土未达到规定强度,板、梁的支撑提前拆除,扣10~15分 模板拆除未采取有效防护措施,扣5分 大模板存放无防倾倒措施,扣3分 模板存放不整齐、过高等不符合安全要求,扣1~2分 木模、方木等存放无防火措施,扣2分 未按规定设置爬梯(专用扶梯)、人行通道,扣5分 爬梯(专用扶梯)、人行通道不符合规定,扣3分 工程部 工程部 模架 移动模架过孔前未对受力构件、油路、电路、行走系统进行6 施工荷载 工程部 7 支拆模板 工程部 8 模板存放 上下通道 工程部 9 14

序检查号 项目 关键10 节点验收 评价意见: 检查内容与评分标准 模板(移动模架、挂篮)安装后未验收,扣10分 验收单无量化验收内容,扣5分 模板(移动模架、挂篮)拆除前未办理审批手续,扣10分 标准分数 工程部 存在问题 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

15

附表5.8 施工用电安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序 检查 号 项目 检查内容与评分标准 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的距离小于安全距离又无防护设施,扣10分 防护设施与外电线路的安全距离及搭设不符合规范要1 外电 防护 求,扣5~10分 在线路下方进行起重作业或搭设临时设施(堆物),扣10分 未经建设单位或其他施工单位同意,从车站或隧道供电线路接线,扣5分 施工现场低压配电系统未采用TN~S接零保护系统,扣10分 专用保护零线设置(含引出位置、材质、规格、颜色标识等)不符合要求,或线上装设开关、熔断器、与工2 接零保护系统 作零线混接,扣5~8分 工作接地或重复接地(设置、安装、材料、接地电阻)不符合要求,扣5~8分 电气设备未接保护零线或接零保护不符合要求,扣3~5分 突出设施防雷措施不符合规范(或设计)要求,扣2~5分 3 配电 线路 未按要求使用保护零线,扣10分 线路及其接头不能保证机械强度和绝缘强度,扣5~10分 线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求,扣5~10分 电缆沿地面明设、沿脚手架、树木等敷设,或其他敷设不符合规范要求,扣5~10分 线路敷设的电缆线老化、破皮未包扎或破损严重未及时更换,扣5~10分 室内明敷主干线距离地面高度小于2.5m,每处扣2分 存在乱拉乱接或架空缆线上吊挂物品现象,每处扣2分 物机部 物机部 物机部 标准分数 存在问题 16

序 检查 号 项目 分 检查内容与评分标准 配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统,扣20开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵,每处扣5分 箱体及箱门未做接零保护,每处扣5分 闸具损坏、闸具、垫板材质不符合要求,每处扣5分 配电箱的电器安装板上未正确设置N线端子或PE线端子板,每处扣5分 箱体结构、材料、箱内电器元件设置不满足规范要求,每处扣5分 开关箱违反“一机 、一闸、一箱、一漏”,每处扣2分 配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关,每处扣2分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作,每处扣2分 电箱内布线混乱或配出线无护套保护,每处扣2分 配电箱无系统接线图和分路标记,每处扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施,每处扣2分 漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏,每处扣5分 标准分数 存在问题 4 配电箱 开关箱 物机部 箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求,每处扣2分 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求,每处扣2分 照明变压器未使用双绕组型安全隔离变压器,扣10分 照明未采用专用回路或专用回路无漏电保护装置,扣5分 (地下暗挖、潮湿等)特殊场所未按规定使用24V及5 现场 照明 以下安全电压,每处扣5分, 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求,扣5分 手持照明灯具未使用36V以下电源供电,扣10分 灯具金属外壳未作接零保护,每处扣2分 未按照要求在阴暗作业场所、通道口设置照明或应急疏散照明,每处扣2分 物机部 17

序 检查 号 项目 检查内容与评分标准 电器具安全距离、爬电距离不符合要求,每处扣3分 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求,每处扣3分 闸具不具备过载、短路功能,每处扣5分 用其他金属丝代替熔丝,扣5分 使用国家已淘汰产品,扣5分 电器装置损坏未及时更换或未停止使用,扣5分 配电室未采取防雨和小动物侵入的措施,扣5分 配电室门开启方向不符合规范,每处扣2分 配电室建筑、室内电气设备布设不符要求,扣3分 未设警示标志或消防设施布置图、工地供电平面图和系统图,扣2分 地面未铺绝缘垫,扣3分 发电机组电源未与外电线路电源实行连锁,扣5分 发电机组未独立设置接地装置、实行TN~S接零保护系统,扣5分 标准分数 存在问题 6 电器 装置 物机部 配电室7 与变配电装置 物机部 配电装置中的仪表、电气元件设置不符合规范要求或仪表、电气元件损坏,扣5分 移动式发电机发电直接供电(中间未实行两级保护),扣5分 发电机组未配置双掷开关,扣2分 电缆(线)截面不满足用电设备荷载要求,每处扣2~5分 电气设备无过载、短路保护,每处扣3分 使用大功率、高热量照明灯具且无安全措施,扣3分 电气 8 消防 安全 易燃物质储存、使用场所或可燃气体潜在场所未采用防爆型电气设备,扣3分 电气设备、线路或其接头发热未及时更换处理,每处扣2分 电气线路或设备与可易燃材料无足够安全间距,又无安全措施,每处扣2分 发电机用油桶直接供油,扣5分 未配置适用于电气火灾的灭火器材,扣3分 物机部 18

序 检查 号 项目 检查内容与评分标准 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议,扣10分 未编制施工临时用电组织设计、外电防护专项方案,扣10分 用电组织设计、防护方案缺乏针对性,扣3~5分 用电施工组织设计“编制、审核、批准”程序不符合要求,扣5~8分 临时用电系统投入使用前未按要求进行验收,或验收记录未如实填写,扣5分 未按规定进行接地电阻、绝缘电阻测试和漏电保护器检测,或记录未如实填写,扣3分 标准分数 存在问题 9 用电 管理 物机部 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

19

附表5.9 安全防护检查评分表

单位名称: 工程名称: 序 号 1 检查项目 检查内容与评分标准 安全帽不符合标准,扣3~5分 安全帽 施工现场不戴安全帽,扣5分 未正确佩戴安全帽,扣2~3分 在建工程外侧未用密目式安全网封闭,扣10分 高架桥面边等临边未使用安全网,扣5分 2 安全网 钢结构、屋面安装未设安全平网,扣5分 安全网规格、材质不符合要求,扣10分 安全网未取得安全标志,扣10分 防3 护用品 电气作4 业防护用品 安全带 高处作业未系安全带,每人扣10分 安全带系挂不符合要求,每人扣3分 安全带不符合标准,每条扣2分 不按规定设置安全绳,扣5分 电焊人员、设备调试人员未按要求穿戴安全防护用品(绝缘手套、绝缘鞋等),扣5分 电焊人员未按要求佩戴护目镜等,扣3~5分 绝缘手套、绝缘鞋不符合标准,或绝缘失效,扣5分 防尘 5 防毒 用品 钻孔、注浆、喷混凝土、切割、打磨及其他扬尘作业不戴防尘口罩,每人扣1分 密闭/有限空间作业未配备防中毒/窒息等个体防护装备, 扣5 分 (工作面、上下通道、基坑、沟、槽、竖井、高架桥、屋面、建筑阳台、楼板、站台等部位)临边无防护栏杆,扣10分 高于2.0m的爬梯无防护笼等措施,每处扣3~56 临边防护 分 站台公共区靠轨行区临边或轨行区入口处未按规定设置防护栏杆,扣7分 临边防护措施不符合要求或不严密,每处扣5分 防护设施未形成定型化、工具化,扣3分 在建工程的预留孔洞口、楼梯口、电梯井口、风7 洞口防护 安质环保部 安质环保部 安质环保部 安质环保部 安质环保部 安质环保部 检查部门 安质环保部 存在问题 井口,未采取防护措施,扣10分 防护措施、设施不符合要求或不严密,每处扣520

序 号 检查项目 分 检查内容与评分标准 检查部门 存在问题 防护设施未形成定型化、工具化,扣3分 未按规定在电梯井内每隔两层(不大于10m)设置安全平网,每处扣5分 未搭设防护棚或防护不严、不牢固,扣10分 防护棚两侧未进行防护,每处扣6分 防护棚宽度不大于通道口宽度,每处扣4分 8 通道口防护 防护棚长度不符合要求,每处扣6分 每处扣5分 防护棚的材质不符合要求,每处扣5分 移动式梯子的梯脚底部垫高使用,扣5分 一字梯的倾斜度、上部挂靠伸出长度不符合要求,扣5分 9 攀登作业 梯子的制作质量或材质不符合要求,扣5分 杆上作业攀登脚扣质量不符合标准,扣5分 无可靠立足点,扣5分 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设10 悬空作业 施,扣5分 悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备,未经过技术鉴定或验收,每处扣5分 未编制、审批平台专项施工方案,扣10分 操作平台的面积或高度超过规定值,扣6分 移动式操作平台,轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过规定值,扣10分 11 移动式 操作平台 操作平台的组装不符合要求,扣10分 平台台面铺板不严密,扣10分 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯,扣10分 操作平台的材质不符合要求,扣10分 未悬挂验收合格牌,扣3分 物料平台未经设计计算或未编制专项施工方案,扣10分 12 物料平台 物料平台搭设不符合专项施工方案,扣10分 物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求,扣8分 21

安质环 建筑物高度超过24m,防护棚顶未采用双层防护,保部 安 保部 折梯(人字梯)使用未有可靠拉撑装置,扣5分 质环安质环保部 工程部 工程部 序 号 检查项目 检查内容与评分标准 平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网,扣10分 材质不符合要求,扣10分 物料平台未在明显处设置限定荷载标牌,扣3分 物料平台堆物超载,扣10分 悬挑式钢平台未经设计计算或未编制专项施工方案,扣5分, 未按方案施工,扣3~5分 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,未设置在建筑物结构上,扣5分 斜拉杆或钢丝绳,未按要求在平台两边各设置两道,扣5分 钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板,扣5分 钢平台台面铺板不严,或钢平台与建筑结构之间铺板不严,扣5分 平台上未在明显处设置限定荷载标牌,扣3分 检查部门 存在问题 13 悬挑钢平台 工程部 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

22

附表5.13 起重吊装安全检查评分表

单位名称: 工程名称:

序检查号 项目 检查内容与评分标准 危险性较大的起重吊装作业无专项施工方案,扣10分 1 施工方案 方案未按规定审批或方案可操作性不强,扣8分 超过一定规模的起重吊装作业未按规定对专项施工方案进行论证,扣10分 对没有采纳专家意见未进行说明,扣5分 起重机司机未持特种作业人员资格证,扣10分 2 人员配备 未设置专职信号指挥或司索人员,扣10分 大型吊装时未安排专人监护,扣5分 作业人员(包括进场的租赁单位的人员)未经过专门教育和安全技术交底,扣10分 移动式起重机械进场后未组织验收,扣10分 移动式起重机械使用前未进行就位检查,扣5分 起重3 吊装条件验收 吊运体积较大或接近移动式起重设备额定载荷的构件时,配重设置不符合说明书要求,扣10分 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求,扣10分 起重机作业地面承载能力不符合说明书要求又未采取有效加固措施,扣10分 地面铺垫措施达不到要求,扣3分 支腿未伸展到位,每处扣2分 索具采用编结连接时,编结部分的长度不符合规范要求,扣10分 4 索具 索具采用绳夹连接时,绳夹的规格、数量及绳夹间距不符合规范要求,扣5~10分 索具安全系数不符合规范要求,扣10分 吊索规格不匹配或机械性能不符合设计要求,扣5~10分 起重机吊运构件(设备)前未进行试吊,扣10分 吊运重物起升和下降速度不平稳、均匀,进行突然制动,5 操作控制 扣15分 转向操作不当,一侧回转未停稳时进行反向动作,扣10分 在满负荷或近满负荷时,降落臂杆或同时进行两个动作,扣15分 23

检查部门 工程部(物机部需抽查) 存在问题 物机部 物机部 物机部 物机部 序检查号 项目 检查内容与评分标准 设备报警后,司机未及时采取措施,扣10分 起重机主、副钩同时作业,扣10分 履带吊带物行走,载荷超过允许起重量的50%时,设备未正位且进行回转锁定,扣10分 行走道路不坚实平整,重物距离地面高度大于500mm,扣8分 未设置牵引绳,作业人员直接推、拉被吊运物,扣5分 不使用旗语或对讲机传递指挥信号,扣5~10分 吊装重量不明(包括埋在地下)的物体,扣10~15分 被吊物体或吊具载运人员,扣15分 吊装散物时捆扎不牢,或采用专用吊笼时物料装放过满,扣15分 吊运气瓶时未使用专用吊篮,扣10分 吊装时棱刃物与钢丝绳直接接触,扣5分 超载作业,扣10分 作业现场照明不足,扣10分 作业结束、司机离开现场前未对起重机械采取锁紧、固定及其他防移动、防倾覆等措施,扣15分 承载载荷、就位及指挥未按专项施工方案执行,扣10分 检查部门 存在问题 6 过程管理 物机部 7 多机协作 多机协作中单机荷载超过额定荷载的80%,扣10分 单机升降、运行幅度过大或速率过快,扣10分 吊索系挂点不符合专项施工方案要求,扣5分 未按规定设置高处作业平台,扣5分 物机部 8 高处作业 高处作业平台设置不符合规范要求,扣5分 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定,扣3分 未按规定设置安全带悬挂点,扣5分 物机部 9 构件堆放 构件码放超过作业面承载能力,扣5分 构件堆放高度超过规定要求,扣3分 大型构件码放未采取稳定措施,扣3分 物机部 24

序检查号 项目 检查内容与评分标准 占用市政道路从事起重吊装作业,未办理《临时道路占用检查部门 存在问题 10 占道吊装 挖掘许可证》,扣5分 未在作业地点来车方向安全距离处设置安全警示标识(夜间警示灯)或警示标识不准确,扣3分 路面上作业人员未配戴反光衣,扣3分 起重吊装作业未划定警戒区,扣5分 物机部 11 安全警戒 未设专人警戒或未设警戒标志,扣3分 吊装时无关人员进入警戒区,扣5分 作业时起重臂下有人停留或吊运物体从人的正上方通过,扣5分 物机部 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分

少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算;

5、在六级以上大风情况下的安全要求见《附表5.19特殊气候施工安全检查评分表》

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附表5.14 施工机具安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查号 项目 检查内容与评分标准 平刨安装后未履行验收程序,扣5分 未设置护手安全装置,扣5分 1 平刨 传动部位未设置防护罩,扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器,扣5分 无安全防护棚,扣3分 使用多功能木工机具,扣5分 圆盘锯安装后未履行验收程序,扣5分 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未2 圆盘电锯 设置防护罩,每项扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器,各扣5分 无安全防护棚,扣3分 使用多功能木工机具,扣5分 手持 3 电动工具 Ⅰ类工具未采取保护接零或未设置漏电保护器,扣5分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品,扣5分 使用手持电动工具随意接长电源线,扣1~3分 机械安装后未履行验收程序,扣5分 4 钢筋机械 未作保护接零或未设置漏电保护器,各扣3分 钢筋加工区未设置作业棚,钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板,每处扣3分 传动部分未设置防护罩,每处扣3分 电焊机进场未履行验收程序,扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器,扣10分 电 5 焊 机 未设置二次空载降压保护器,扣10分 一次线长度超过规定或未进行穿管保护,扣5分 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆,扣8分 二次线长度超过规定或绝缘层老化,扣3分 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩,每处扣3分 搅拌机安装后未履行验收程序,扣5分 搅 6 拌 机 未作保护接零或未设置漏电保护器,各扣5分 离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求,每项扣3分 上料斗未设置安全挂钩或止挡装置,扣3分 传动部位未设置防护罩,扣5分 未设置安全作业棚,扣4分 物机部 物机部 物机部 物机部 物机部 物机部 检查部门 存在问题 26

序检查号 项目 检查内容与评分标准 作业平台不平稳,扣3分 气瓶未安装减压器,扣10分 乙炔瓶未安装回火防止器,扣10分 气瓶未设置防震圈或防护帽,每缺一个扣2分 气瓶及其安全附件不合格,或气管老化、破损,扣10分 检查部门 存在问题 7 气瓶 气瓶无防晒措施,扣5分 气瓶(库)与明火等安全距离不符合规范要求,扣10分 气瓶被油污染,扣8分 气瓶未分类存放,或氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不符合规范要求,扣4分 制动、转向装置不灵敏,扣10分 照明不足,扣3分 超速行驶,扣5分 行车载人,每一次扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器,扣8分 负荷线未使用专用防水橡皮电缆,扣8分 负荷线有接头,扣5分 未作保护接零或未设置漏电保护器,扣7分 未使用移动式配电箱,扣5分 电缆长度超过30m,扣5分 操作人员未穿戴好绝缘防护用品,扣5分 机械安装后未履行验收程序,扣10分 作业前未按规定编制专项施工方案,扣10分 机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施,扣5分 机械与输电线路安全距离不符合规范要求,扣1~2分 打桩(成槽)机未挂设包含桩机(成槽)编号、负责人等内容的标牌,扣3分 打桩(成槽)操作违反操作规程,扣5分 预应力张拉机械设备未定期标定校验,扣5分 施工作业人员未佩戴安全防护用具,扣5分 在顺梁方向梁端外有人员站立,扣10分 张拉结束后,钢绞线处于稳定前进行外露钢绞线切割作业,扣10分 切割后钢绞线外露锚具长度小于规范要求,扣5分 钢绞线切割使用电焊操作,未使用砂轮机切割,扣5分 27

物机部 场内 8 运输车 潜 9 水 泵 振捣器 物机部 物机部 10 物机部 桩工机械 11 (含成槽机) 物机部 预应12 力张拉机械 物机部

序检查号 项目 检查内容与评分标准 现场安装后未履行验收手续,扣3分 检查部门 存在问题 其他施工13 机具、设备 评价意见: 使用国家明令淘汰或超期服役的机具设备,扣5分 安全保护装置不全或失灵,每处扣5分 未按规定进行维护保养,扣5分 未在明显位置悬挂张贴机具、设备安全技术规程,扣3分 测量仪器、设备未定期标定或未进行现场校验复核,扣5分 压力容器、管道的安全阀未按照要求进行检验标定,扣5分 物机部 检查人员:检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分;

2.每项扣减份数不得超过该项标准分数;

3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。

28

附表5.15 基坑支护安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 10分 应经专家论证的专项施工方案未组织专家论证,扣10分 论证专家的数量、专业、经验不符合要求,扣5分 1 施工方案 专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师审核、签字,扣10分 对没有采纳专家论证意见未进行说明,扣5分 专项施工方案针对性差,不能指导施工,扣5~l0分 基坑周边环境或施工条件发生变化时,专项施工方案未重新进行审核、论证、审批,扣10分 基坑(含深度较大的沟、槽)未按设计要求采取支护措施,扣13分 自然放坡率不符合专项施工方案和规范要求,扣5~10分 2 基坑支护 支护锚杆(索)未进行拉拔试验,或试验不合格且未进行有效处理,扣13分 基坑支护不及时,扣5~10分 钢支撑支护体系(含围檩)的架设、连接、防滑移、防坠落、预加应力等违反设计或方案要求,扣6~10分 降水效果未满足安全作业或工程周边环境保护的要求,扣5~8分 深基坑降水引发临近建(构)筑物等工程周边环境过量变形,未及时采取措施,扣10分 降水井施做不符合设计或施工方案要求,扣10分 3 降排水 降水井损坏后影响降水效果未及时修复或增补,扣10分 基坑边沿周围地面未设置排水沟,或排水沟设置不符合规范要求,扣5分 放坡开挖未对坡顶、破面、坡脚采取降排水措施,扣5~10分 基坑底积水浸泡未采取有效措施或出现涌水(沙),扣5~10分 弃土、料具堆放距坑边距离或堆放高度不符合相关规定,4 坑边荷载 扣5~8分 基坑周边堆载超过设计允许值,扣10分 机械设备与坑边距离不符合规范、设计要求,扣10分 29

检查内容与评分标准 危险性较大的基坑未编制专项施工方案(含降水方案),扣检查部门 扣减分数 实得分数 工程部 工程部 工程部 工程部 序号 检查项目 上下通道 检查内容与评分标准 人员上下无专用通道,扣5分 车站主体基坑专用通道少于两处,扣3分 设置的通道不符合要求,扣3分 基坑开挖前未对围护结构进行检测或检测不合格,扣10分 钢支撑投入使用前未经过验收合格,或开挖时混凝土支撑强度未达到设计要求,扣10分 围护结构漏沙,或严重漏水未采取有效措施,每处扣5分 施工机械进场未按规定进行验收,扣5分 挖土机作业半径范围内未采取警示或人员监护等防止其他人员进入的措施,扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全,扣l0分 未按开挖方案执行,扣5~10分 施工机械碰撞、损伤支护结构、工程桩,影响结构安全,扣5~10分 未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡,扣10分 采用垂直(挖)出土方式的,不符合相关安全要求,扣3~5分 拆除支护结构或换撑不符合设计或方案要求(包括混凝土撑强度条件、拆撑换撑顺序、预加力卸载程序等),扣5~10分 机械拆除作业时,施工载荷大于支撑结构承载能力,扣10分 人工拆除作业未按规定设置防护设施,扣8分 采用非常规拆除方式时不符有关规范标准,扣10分 检查部门 工程部 扣减分数 实得分数 5 6 土方开挖 工程部 7 支撑拆除 工程部 8 附属结构 当出入口、风亭等附属结构的基坑(竖井)周边存在地下雨(污)水干管(暗渠)时,在基坑对应的主体墙未完成前破除出入口基坑与车站之间的围护结构,扣5分 未按设计和相关规定编制基坑施工监测方案,或必测项目有遗漏,扣15分 监测方案未按规定审批,扣5分 工程部 9 基坑监测 未按监测方案对进行项目监测,扣10~15分 监测点设置或监测频率不符合监测方案,扣3~5分;测点破坏未及时恢复或处理,每一测点扣2分 未按设计及工程情况及时处理(综合分析)监测数据或结论不明确,未反馈、指导施工,扣3~5分 30

工程部

序号 检查项目 分 检查内容与评分标准 监测数据达到预警或报警值时未及时、有效处理,扣15基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求,扣l0分 上下垂直作业无有效防护措施,扣6分 检查部门 扣减分数 实得分数 10 作业环境 未按规定设置足够照明,扣2~3分 基坑周边、坑壁或支撑体系上存在坠物隐患,扣8分 人员在无临边防护的支撑上行走,或支撑上堆放物料,扣10分 明挖基坑上方需原位保护管线未采用保护措施,扣10分 工程部 合计分数 评价意见: 100 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);

4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算; 5、临边防护安全检查使用“安全防护检查评分表”(附表5.9)

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附表5.16 盾构法/TBM隧道施工安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序 号 1 检查项目 选型 检查内容与评分标准 新造盾构机/TBM未组织选型论证,扣 5 分 改造盾构机/TBM未组织适用性验收,扣 5 分 未编制重要部位/工序(始发、接收、解体、掉头、过站,端头加固,围护结构破除,负环及洞门管片拆除,穿越重要建筑物、管线、水体、既有轨道线路,盾构开仓换刀,联络通道等)的专项施工方案,缺一扣10~15分 穿越、首次盾构开仓(换刀)、联络通道等专项方案未经专2 施工方案 家论证,扣10分 未对不予采纳的专家意见进行说明,扣5分 未按设计编制、审批施工监测方案,或必测项目不符合规范规定,扣10分 未制定应急预案,扣10分 专项施工方案、监测方案或应急预案的内容不全、针对性不强,扣5~8分 盾构/TBM或其配套设备无质量合格证明文件,扣3分 新造或改造盾构机/TBM未进行出厂验收,扣 3 分 3 工程调试 电气系统、PLC系统、人闸、密封等)无测试或检测(记录),部 安装盾构机/TBM维修后主要系统(液压系统、集中润滑系统、扣5分 安装调试完成后未组织现场验收,扣5分 未按关键节点条件验收管理规定进行始发或接收前的条件验收,扣10分 未按专项方案对始发与接收井端头进行加固,扣10 分 洞门凿除前未对端头加固改良后进行土体抽芯检测,扣10分 4 始发/接收 未在洞门掌子面钻孔探测地质情况,扣5分 盾构洞门未按设计要求制作洞圈(钢环)和密封装置,扣5分 始发前未对反力架或托架受力进行验算,或未对反力架、托架进行安装质量及焊缝检测并确认合格,扣10分 接收未对托架受力进行验算,或托架未进行安装质量及焊缝检测并确认合格,扣10分 始发未按方案对负环管片采取限位固定措施或措施不到位,工程部 工程部 检查扣减实得部门 分数 分数 工程部 32

序 号 检查项目 扣5分 检查内容与评分标准 检查扣减实得部门 分数 分数 始发与接收未对管片采取限位、固定措施,或未按要求对管片螺栓进行复紧,扣 5 分 未进行试掘进并根据结果优化掘进参数,扣5~8 分 掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限,未采取有效纠正措施,扣5~8分 施工过程未详细记录掘进参数、注浆量、出土量、豆砾石填充量(TBM)等,扣5分 同步注浆配比未按设计方案实施,注浆量不足、注浆不及时、5 掘进施工 注浆压力达不到要求,扣5分 未按规定组织穿越既有重要建(构)筑物、既有轨道线路(含铁路)的条件验收,扣10分 穿越既有地铁线、建(构)筑物和特殊地段前未对设备和刀具进行检查,不能满足连续掘进要求,扣5分 长期停滞在地质软弱地层,未制定并采取防止沉降、坍塌、渗漏等措施,扣5~10分 未进行维修保养,扣8分 无维修和定期保养记录或记录不全,扣3~5分 车辆停驶时未采取防溜车措施,扣10分 车辆安全、警示装置或动力、制动功能等存在故障,“带病”行驶,扣5分 车辆超速行驶或隧道内无限速标志,扣2分 隧道6 施工 运输 平板车搭载人,扣10分 车辆连接不可靠或无保险链,或超载、超限,扣3分 轨道端头无车挡,扣10分 无联络信号或联络信号不合理、不准确,扣2~5分 车辆、轨道无日常检修保养记录,扣5分 未采取人车分行措施,或行车区域内施工作业未采取有效安全防护措施,扣5分 未制定开仓操作规程,或作业人员违规操作,扣15分 开仓 7 与 刀具更换 未按专项方案进行地层加固,扣15分 开仓未进行条件验收和开仓审批,扣15分 未经气体检测合格即进仓作业,扣15分 常压开仓过程中未安排专人观察土仓内掌子面地质情况,扣15分 盾构气压作业人员无证作业,扣15分 33

工程部 工程部 工程部 序 号 检查项目 检查内容与评分标准 盾构气压作业前未对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底,扣8分 盾构气压环境内有易燃易爆物品,扣15分 气压作业用电未使用安全电压,或照明灯具无防爆措施,扣15 分 盾构气压作业未采取两种不同动力空压机保证不间断供气,扣15分 作业人员气压作业时间或加、减压时间不符合带压进仓作业规范规定,扣8分 气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部无通讯设施,扣15分 开仓作业全过程未做好记录,扣10分 未按关键节点条件验收规定进行条件验收,扣10分 未按专项方案对通道周围地层进行加固,或未对加固效果进行土体抽芯检测,扣10分 联络通道管片拆除前未进行地质条件探测,扣10分 检查扣减实得部门 分数 分数 洞门及 8 联络通道施工 洞门、联络通道施工现场未按应急预案准备抢险物资,扣5分 工程负环及洞门、联络通道管片拆除现场未设立专人安全管理,部 扣10分 负环及洞门、联络通道管片拆除未按方案施工,扣5~10分 联络通道施工前后一定范围内管片未按方案进行支撑保护,扣10分 洞门或联络通道管片拆除后,未及时封闭,出现渗漏、掉渣等,扣10分 管片堆放场地不坚实、不平整或无排水措施,扣2分 管片堆放 9 与 管片拼装 安全10 与 保护管片堆放场地的通道不通畅,扣3分 管片堆放超高或堆放纵横间距不符合要求,扣3分 拼装机旋转范围有人或障碍物,扣3分 管片吊运、拼装过程中连接不牢或无防滑脱装置,扣2分 管片翻转、吊运、拼装设备无定期保养记录,或带病作业,扣3~5分 未按规定进行机械通风或(风管破损、漏风,吊挂不平直)无有害气体检测装置或未定期进行气体检测, 扣 5 分 遇到特殊地层如瓦斯或其他有毒有害气体超限时,未采取有工程部 工程部 防护 新鲜风量不足,扣5分 34

序 号 检查项目 检查内容与评分标准 检查扣减实得部门 分数 分数 措施 效处理措施,扣5分 未按规定设置警示、通信、排水、消防器材,扣5分 压力软管耐压强度不满足设计要求,布置于作业区及人行道范围的压力软管未采取防脱、限位措施,扣 5 分光线不足未设置足够照明,扣5分 通道不畅通或防护措施设置不规范,扣5分 未按监测方案进行项目监测,扣10分 监测点设置或监测频率不符合监测方案,扣3~5分 测点破坏未及时恢复,扣3分 11 施工监测 未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工,扣3~5分 监测数据达到预警或报警值时未按规定程序有效处理,扣10分 未按规定要求进行盾构机通过后地层空洞隐患探测,每处扣3~5分 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分

少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算;

5、盾构/TBM的竖井施工安全检查可采用基坑支护检查评分表(附表5.15),施工用电安全检查可采用施工用电安全检查评分表(附表5.8),(部件、管片、渣土等)吊装作业安全检查可采用起重吊装安全检查评分表(附表5.13)。

100 工程部 35

附表5.19 特殊气候施工安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查 项目 检查内容与评分标准 未按特殊气候预警要求安排人员应急值守、巡查,扣1 人员 20分 未给相关人员配齐安全防护必需品,扣10分 管理人员或作业人员未经特殊气候安全教育,扣10分 施工组织方案未明确特殊气候下施工应采取的相应安全措施,扣10~15分 未指定部门及人员负责收集、分析和报告特殊气候预警信息,或未与上游(左右)水库等蓄水设施管理机构建立2 预警 联系机制,扣5分 未及时按照预案规定程序向有关人员传达特殊气候预警信息,扣5~10分 未按预警等级要求停止室外作业或其他危险性较大作业(如吊装作业),并撤离人员到安全地方,扣15分 施工现场或生活区等设置在低洼易涝或易受地质灾害(滑坡、泥石流)影响的区域,无有效防范措施,扣20分 基坑(竖井、斜井)、车站出入口等周边挡水墙强度或相对高度不足,扣15分 暴雨 及 3 地质 灾害 防范 场地排水系统排水能力不足(截面不足、坡度不足、淤积、堵塞等),扣5~10分 通往基坑(隧道)的所有可能进水管(口)未进行可靠封堵,每处扣5分 抽排水设施管(孔)口未有防水倒灌措施,扣15分 临时建筑、围墙和工程的基础结构或土体(如暗挖、明挖作业面、边坡)暴雨来临前未采取抗渗、抗冲刷、防浸泡等措施(注浆加固、混凝土封闭或彩条布覆盖),扣15~20分 非应急需要的露天电气设备在暴雨来临前未及时切断电源,扣5~10分 当风力达到6级以上时未停止起重作业,或未采取防止大风 4 防范 起重机械移动、倾覆措施,扣15分 未按大风预警要求对临时建(构)筑物、围挡或其他高大设施采取特殊加固措施,扣10~15分 安质部 工程部(安质部) 工程部 检查部门 安质环保部 存在问题 36

序号 检查 项目 检查内容与评分标准 室外遭遇龙卷风时未及时组织人员按照龙卷风影响方向的反方向或侧方向移动躲避,扣15分 对在其他防雷保护范围以外的临时设施和突出机械未设置避雷装置,扣10分 检查部门 存在问题 雷电 5 防范 物机未按要求停止高空(含脚手架)作业、起重吊装作业,部 避雷装置不符合规范要求,扣 5分 扣10分 未及时组织在空旷场所作业人员撤离,扣10分 临时建筑、围墙和工程的基础结构、土体存在开裂并存在被积雪浸泡风险,未及时采取相应防护措施,扣5~10分 临时建筑设施因冰雪荷载发生损坏,未采取相应措施,扣10分 安质部 低温 6 、冰雪确因安全需要登高作业的,脚手架、梯道及临边洞口未(雹)、大雾 进行清理或无防滑措施,扣10分 防范 冰雹预警后未及时组织室外人员撤离到室内,扣10分 未按大雾橙色、红色预警信号减少、停止室外作业,扣5~8分 非应急需要的露天电气设备在暴雪来临前未及时切断电源,每处扣5分 未制订有效的特殊气候应急预案,扣10分 应急 预案未明确不同种类、不同程度的恶劣气候下施工禁止行为,每处扣2分 未配备足够的应急抢险设备物资,扣5~10分 特殊气候结束后、复工前未进行专项安全检查,扣5分 7 管理 安质部 评价意见: 检查人员:检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);

4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

37

附表6 施工单位质量检查评分汇总表

工程名称 施工单位 监理单位 建设单位 工程地址 建筑面积 项目经理 项目总监 业主代表 工程质量(80分) 检查项目 评价建议: 检查单位 说明:1、汇总表满分100分;

2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值×该项检查评分表实得分值/100; 3、遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分值之和/实查项目应得满分分值之和×100。

检查人员 检查日期 检查合计质量管理 分部分项工程 (30分) 明挖法 专项工程(20分) 矿山法 盾构法 路基与高架桥 (100分) (20分) 装饰装修 设备安装 轨道工程 造价 进度 联系电话 联系电话 联系电话 (10分) (10分) (10分) 38

附表6.1 质量管理检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 资质不符合国家规定,扣10分 存在转包或违法分包,扣10分 总包单位未对分包单位工程进行质量管理,扣5分 法人代表未签署授权书或项目负责人未签署终身质量负责承诺书,扣5分 资质与 资格 施工人员未按规定接受教育培训、考核,或者培训、考核不合格,擅自上岗作业,扣10分 项目部未设置质量管理机构,或未配备足够的专职质检人员,扣1~2分 应持证上岗质量管理人员未持证,扣2~3分 项目部主要管理人员兼职、随意更换或未到岗履职,扣2~5分 重要工序、部位施工时,项目管理及技术负责人员等不在岗,扣2~5分 管理体系 与 责任制度 未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系,扣10分 质量体系未认证或未落实,扣5~10分 未建立岗位质量责任制,扣10分 岗位责任不清晰或责任不落实,扣5~10分 图纸合规性与 工程洽商 及时性 未按照经审查批准的施工图设计施工或施工违反施工技术强制性条文,扣15分 设计变更或工程洽商办理前,擅自变更施工,扣15分 涉及结构、建筑节能及重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章,扣10分 无施工组织设计或危险性较大分部分项工程无专项施工方案,扣15分 施组(方案) 编制审批 施工组织设计或专项施工方案内容不全、针对性差,扣5分 未编制设备调试方案,扣5分 超过一定规模的危大工程专项方案未经专家论证,审批程序不符合要求,扣15分 论证专家数量、专业不符合要求,扣5分 对未采纳的专家意见未进行说明,扣5分 39

检查部门 存在问题 1 安质环保部 2 安质环保部 3 工程部 4 工程部 序号 检查项目 检查内容与评分标准 建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土等出厂质量证明文件或检测报告不齐全,扣5~10分 未按规定对建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土进行检验,或检验不合格擅自使用,扣15分 违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品或施工技术(工艺),扣15分 未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行监理见证下的现场取样,未按规定送交工程质量检测机构进行检测,扣15分 未按要求执行材料进场、退场验收和使用前检验制度,扣10~15分 进场材料批次、数量记录不完整,每次扣2分 篡改或伪造检测数据或结果(报告),或明示、暗示检测机构出具虚假检测报告,扣15分 材料检验、试验报告等文件缺失,扣5分 自检测不按检测规程进行,扣5分 自检测仪器设备未按规定检定(或校准)或检定(校准)结果不符合要求,扣5分 现场材料存储不当,或未挂材料名称、品种、规格等标牌,每处扣1~2分 现场成品、半成品保护不到位,扣1~3分 检查部门 存在问题 5 材料管理及 检验 工程部(物 机部) 6 施工现场 管理 设计、施工交底记录不齐全,扣2分 不按规定开展质量事故隐患排查,扣5分 现场无管理人员巡视,扣2分 未按设计和规范要求进行施工测量,扣5分 人员、仪器配备不到位,仪器未按照要求进行标定,扣1~2分 工程部 7 测量 无测量方案或方案未审批就进行施工测量,扣5分 未按规定及时分析数据,未实施信息化动态施工,扣1~2分 测量存在数据造假现象,扣5分 未建立首件(首个分部、分项工程)样板验收标准或未落实样板验收,扣5分 工程部 8 验收 未建立“三检”制度(自检、互检、交接检/专检)或“三检”实施不符合要求,扣1~2分 未按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行验收和40

工程部(安 质部)

序号 检查项目 检查内容与评分标准 记录,或未对单位工程进行自验,扣5~10分 前一工序质量未经验收合格,擅自组织下一工序施工,扣10分 项目经理、技术负责人未参加地基基础、主体结构等分部工程或单位工程的验收、项目工程验收、项目竣工验收,每次扣3分 验收内容未符合现场实际,重点不突出,扣5分 验收未形成书面意见,扣1~3分 专业交接检查记录不齐全,扣5分 偷工减料或弄虚作假,降低工程质量,扣10分 未及时处理或上报严重质量缺陷、事故,每次扣2~5分 质量缺陷处理无技术方案,扣5分 技术方案未经审批,或内容针对性差,扣3分 处理无记录,或处理后未经验收,扣2分 对质量问题/缺陷整改未按方案实施,整改不合格,扣5~10分 对质量事故后续处理不到位,扣5~10分 档案无专人管理,扣2分 档案管理人员未经专门培训,扣1分 未及时收集、整理、归档,资料与施工进度不同步,扣1~2分 档案没有编号或编号混乱,扣1~2分 资料资料不完整、内容不符合要求,或不真实,扣3~5分 检查部门 存在问题 9 缺陷整改与 事故处理 安质环保部 10 档案管理 工程部 评价意见: 检测人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

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附表6.2分部分项工程质量检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查号 项目 理,扣15分 地基基础未按规定进行验槽,扣5分 桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直度等偏差超过规范要求,地基每处扣2~5分 基础桩基检测方法、项目、频率,或检测设备仪器不符合设计及 综合和规范要求,扣2~5分 接地 检测结果不合格,扣15分 未按设计进行综合接地(网)测量放线,扣5分 沟槽、接地体及引出线材料、接头焊接质量、降阻剂的质量不符合设计要求或检测不合格,扣10分 分段电阻或总电阻的测试不合格,扣10 钢筋型号、规格、数量、级别等不符合设计要求,扣15分 钢筋保护层垫块、架立筋设置不符合要求,每处扣1分 钢筋骨架尺寸、弯起点位置偏差超过允许值,扣2~5分 预埋件及后置埋件规格、数量及位置偏差超过允许值,扣2 钢筋 2~5分 间距、排距、保护层厚度偏差超允许值,每处扣1分 焊接、搭接、机械连接不符合要求,每处扣1分 钢筋接头面积百分率不符合设计和规范,每处扣1分 钢筋锚固、后浇带钢筋处理不符合相关要求,每处扣1分 未按设计要求采取防止杂散电流腐蚀措施,扣2~5分 模板支撑系统无方案和计算书,扣5~10分 模板形状、位置和尺寸不符合要求,模板破损严重,扣1~2分 模板支撑系统的安装不按方案进行,无验收手续,扣5~10分 3 模板 模板支撑不牢,变形严重,未及时处理,扣5分 模板封模不严密,止浆措施不到位,扣3~5分 模板脱模剂使用不符合要求,或浇筑砼前模板清理不到位,对砼表面造成严重污染的,扣5分 模板支撑系统拆除不按方案进行,扣5~10分 受力构件拆模前混凝土强度未达到规定要求,扣5~10分 42

检查内容与评分标准 地基承载力不符合要求,需处理或加固的地基未进行处检查部门 存在问题 工程部 1 工程部 工程部 序检查号 项目 检查内容与评分标准 未采用方案要求材质的模板进行施工,扣5~10分 检查部门 存在问题 混凝土未按规定审批使用,扣5分 配合比不符合设计或规范要求,扣10~20分 强度不符合设计和规范要求,扣20分 混凝土和易性(坍落度)、试块留置不符合要求,扣10~20分 未设置混凝土试块标准养护室或标准养护室不符合要求,扣10~20分 浇筑工序(分段、分层)不符合方案要求,扣5~10分 混凝土浇筑、振捣、养护不到位,或浇筑速度过快、浇筑高度过高,扣5~10分 4 混凝土 相邻段混凝土(未设置后浇带)浇注时间小于15天,扣10~15分 车站结构梁柱核心区混凝土浇筑不符合规范规定,扣15~20分 主体结构出现蜂窝、麻面、孔洞、疏松、夹渣、错台、露筋、烂根、裂缝等外观质量缺陷,每处扣2分 缺棱掉角、线角不直,表面平整度偏差超过允许值,每处扣2~5分 施工缝、变形缝留设和处理不规范,每处扣5分 后浇带留置、处理不符合设计和规范要求,每处扣3~5分 结构表面渗水超过设计和规范要求,每处扣2~5分 混凝土结构、构件尺寸偏差超过允许值,扣5~10分 无季节性施工措施,或措施不符合要求,扣5~10分 防水材料规格、性能指标等不符合设计或规范要求,扣10分 防水施工企业资质不符合要求、防水工未经过专项培训,扣10分 防水层(涂料)基面不坚实、不平整、不圆顺,或有渗漏5 防水 水等,扣2~5分 防水板搭(焊)接不牢,搭(焊)接宽度不符合设计或规范要求,双焊缝未进行空腔充气试验或试验不满足要求未整改,扣2~5分 防水板后设置盲管的,盲管规格、间距、连接等不符合设计或规范要求,扣2分 工程部 工程部 43

序检查号 项目 检查内容与评分标准 防水板的松弛度不符合规范,每处扣1分 对施作完的防水层保护不到位,有刺穿、破损、烧伤、脱落等,影响防水质量,每处扣2分 施工缝、变形缝等特殊部位防水施工不符合设计要求,每处扣2~5分 保护层结合不紧密、粘结不牢、厚度不符合要求,扣2~5分 防水层未按设计做保护层,扣2分 防水涂料的粘结、结合、厚度不符合设计要求,扣2~5分 钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用,扣5~10分 钢绞线未编束,下料未用砂轮机切割,扣1~3分 波纹管破损、管道偏位、接头不密实,影响施工质量,每处扣1分 张拉设备和仪表未按要求定期校验,扣1~3分 未进行孔道摩阻试验及锚固性能试验,扣3~5分 张拉前混凝土强度、弹模、龄期等不满足设计要求,扣6~10分 张拉应力、伸长量不符合要求,扣10分 张拉无记录,扣2分 断丝、滑丝、滑移超过允许值,扣3~5分 未按方案及时进行孔道压浆,或浆液不符合要求,扣5~10分 钢材或涂料的品种、规格、性能不符合要求,扣10分 零部件的矫正、成型温度、冷却等不符合材料特性,扣3~5分 未进行焊接工艺评定,未按焊接工艺施工,扣5分 焊缝外观质量差,扣1~3分 检查部门 存在问题 6 预应力 工程部 7 钢结构 未按规定进行高强度螺栓检测、焊缝探伤(内部缺陷)检验,或检测不合格未处理,扣10分 螺栓安装不符合设计要求,每处扣2分 防腐和防火涂料基层处理、涂装遍数、厚度不符合要求,扣3分 特殊情况需进行材料代换时,未经过设计单位同意擅自施工,扣5~10分 工程部 44

序检查号 项目 检查内容与评分标准 檩条安装时标高与倾斜度控制不符合要求,扣5分 保温棉安放时未完全覆盖屋面板底,相邻两张棉之间有间隙、接口处粘接不牢,扣2~5分 保温棉雨天施工措施不到位,当天铺的保温棉未及时安装面板,扣2~5分 屋面板固定控制支座的水平位置、倾斜角度、平面角度及相对高差等不符合要求,扣3~5分 屋面板安装精度(包括天沟、下弯、滴水、锁边等)不符合要求,扣3~5分 泛水板搭接不牢,或泛水板搭接长度、铆钉数量和位置不符合设计要求,扣2~3分 安装泛水时作业人员随意在面板上踩踏,扣2~3分 检查部门 存在问题 工程部 8 屋面 合计分数 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

100 3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算;

5、模板工程见“附表5.7 模架工程安全检查评分表”

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附表6.3 明挖法施工质量检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容与评分标准 泥浆性能指标不符合设计及规范要求,扣10分 围护结构深度、尺寸、强度、承载力不符合设计及规范要求,扣35分 桩(墙)底沉渣厚度超过设计及规范要求,每处扣2分 围护1 结构质量 围护结构平面误差、垂直度偏差超过允许值,每处扣5分 侵限处理不到位,影响主体结构厚度,每处扣2~3分 渗漏水,或空洞、缩颈、断桩,每处扣1~2分 连续墙、桩头等连接处处理不符合要求,扣10~20分 叠合结构的围护结构钢筋保护层厚度小于规范允许值或设计值,扣3~5分 钢支撑、锚索等支护材料规格(型号)与设计要求不符,扣20~25分 支撑、围檩架设的位置、数量和质量不符合设计要求,扣10~15分 钢支撑、锚索等支护材料进场未验收或验收不合格投入支撑2 体系质量 使用,扣10~15分 未取得混凝土撑强度检测或锚索抗拔检测合格报告即进行基坑开挖,扣10~15分 斜撑未按要求设置防滑移装置,每处扣5分 支撑未及时施加预应力,或不按设计施加预应力,扣10~15分 立柱桩设置不符合要求,扣5~10分 其他违反设计要求的支护结构体系施工,扣3~5分 边坡坡度、边坡支护不符合设计要求,扣15~25分 降水未按设计方案进行,扣5~10分 3 土方开挖 土方开挖方法、程序不符合设计或施工方案要求,扣5~10分 爆破施工参数不符合方案及规范要求,扣5~10分 无季节性施工措施,或措施不符合要求,扣5分 回填材料不符合设计要求,扣10分 4 回填质量 回填未进行分层压实,扣5~10分 回填后的压实度不符合设计要求,或分层厚度不符合要求,扣15分 评价意见: 工程部 工程部 工程部 工程部(安质部) 检查部门 存在问题 46

检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算;

5、明挖法施工质量中涉及的分部分项工程质量检查评分使用《附表6.2分部分项工程质量检查评分表》。

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附表6.5 盾构法/TBM施工质量检查评分表

单位名称: 工程名称: 序检查号 项目 检查内容与评分标准 未编制(盾构/TBM始发、掘进、接收,同步注浆、二次方案及质保措施 注浆,管片生产、运输、储存及拼装、测量、质量缺陷修复、联络通道等)专项施工方案,扣10分 联络通道冷冻加固设计未经专家论证,或未落实专家意见(除有合理理由外),扣10分 任一方案无质量保证措施,或未按规定审批,扣5分 管片质量达不到设计和规范要求,扣15分 未按规定进行管片尺寸检测、管片强度等力学性能检验、抗渗试验、水平拼装、拉拔试验,每缺1类次扣15分 管片生产原材料未按设计及规范要求抽样检测或检测不合格仍违规使用,扣15分 管片生产钢筋笼加工制作、混凝土浇注施工不符合设计及规范要求,扣5~15分 管片质量存在缺陷且无处理技术方案,或未按方案实施,扣5~15分 管片生产未严格执行过程检验,无过程检验记录或记录2 管片内容不齐全,扣5~15分 管理 管片出厂未组织验收或查验放行,扣15分 管片进场后未进行验收,或验收不合格就投入使用,扣5~10分 管片进场后未制定保护措施,或保护不到位造成损伤,扣3~5分 管片未按设计要求涂刷防腐防水材料,或涂刷不符合设计要求,扣2~5分 管片未按要求粘贴密封止水条,或止水条遭到破坏未处理即投入使用,扣10~15分 管片用密封止水条等防水材料未提供质量检测合格证或未按有关规定进行抽样检测,扣10~15分 3 测量控制 验,扣15分 未对盾构机/TBM导向系统原始数据、输入数据进行双人48

检查部门 存在问题 工程部 1 工程部(物机部、安质部) 施工控制测量成果未报测量监理工程师检查、复核、查工程部 序检查号 项目 检查内容与评分标准 确认并由测量监理工程师复核,扣15分 在测量系统不能正常工作时进行掘进,扣10分 管片姿态测量不及时(滞后20环以上),扣5~10分 未按规范对已完成区间进行联系测量,扣10分 盾构机/TBM轴线姿态偏离大于规范要求,未采取措施,扣15分 管片拼装后存在超标的错台、漏水、崩块、缺边掉角及裂缝,每处扣5~10分 管片拼装后螺栓紧固不到位,扣3分 管片拼装后未及时进行同步注浆或同步注浆不到位,扣5~10分 检查部门 存在问题 4 同步注浆及二次注浆未进行配比设计,未按设计配比制管片拼装 浆,扣5~10 分 未按照设计及方案要求进行二次注浆或注浆不到位,扣5~10分 注浆结束后未及时对注浆孔进行封闭,每处扣2分 空推段施工不符合设计和方案要求,扣5~10分 未按设计要求进行后期嵌缝、封堵,扣2~5分 进出洞门地层加固范围、效果不满足设计、方案要求,扣2~5分 洞门破除施工不符合设计、方案要求,扣5~10分 洞门外观尺寸不符合设计、方案及规范要求,扣5~10分 洞门永久结构存在渗、漏水,未有效治理,扣 5 分 通道加固、开挖等未按设计和方案进行,扣2~5分 联络通道存在严重超欠挖、初期支护、二次衬砌质量不工程部(安质部) 5 洞门处理 工程部 6 联络通道 符合设计要求,扣5~10 分 联络通道施工前后一定范围内管片未按方案进行支撑保护,扣10分 工程部 未按规定进行盾构机始发、到达前条件验收,或验收不7 条件验收 合格仍继续掘进,扣10分 未及时组织百环验收,扣5~10分 未及时组织盾构过矿山法隧道(空推掘进)条件验收,扣10分 工程部 49

序检查号 项目 检查内容与评分标准 管片破损、渗漏水等缺陷处理无专项方案,或处理未按方案进行,扣5~10分 管片破损部位未进行修复或修复不到位,连接螺栓、螺帽缺失或紧固不到位,扣5~10分 成型隧道渗漏水情况超出设计和规范要求,扣5~10分 管片渗漏点未进行堵漏或堵漏未按方案实施,扣2~5分 线路轴线发生偏差后未及时发现,或发现偏差超限后未报设计单位采取综合纠偏措施,扣5~10分 管片拼装后,线路轴线偏差超过设计及规范要求,但通过调线调坡修正后不影响车辆正常运行,扣5~10分 线路轴线偏差超过设计及规范要求,通过调线调坡修正后仍影响使用功能,扣10分 检查部门 存在问题 8 缺陷处理 安质部 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分); 4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

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附表7 施工监测单位质量安全检查评分表

单位名称: 工程名称: 序号 检查项目 检查内容及评分标准 未具备相应资质承揽业务,扣10分 监测项目存在转包或违法分包行为,扣10分 监测项目负责人不具备相应专业资格,或无城市轨道交通或类似工程监测经验,扣5~10分 资质 1 与 资格 监测项目技术人员专业、数量不满足工程所在地相关规定和合同要求,扣2~5分 监测项目负责人变更未经建设单位同意(书面变更手续),扣5分 监测专业技术人员、一线作业人员未经相关行业机构专业技术培训并考核合格后持证上岗,扣3~5分 监测专业技术人员、一线作业人员未经企业质量技术安全培训,扣1~5分 监测仪器设备的类型及数量不能满足监测工程的实际需要,扣2~5分; 2 仪器 设备 监测仪器在使用期内无检定证书,各类测试元器件无合格证、标定证书扣2~5分 监测仪器设备精度不能满足实际监测工程要求,扣3~5分 常用仪器设备日常检校记录不全,扣2~5分 3 工程未建立或落实监测质量技术安全责任制度和相应考核、部 制度 奖惩制度,扣2~5分 管理 未按规范和合同要求编制监测方案,扣20分 未按规定对监测方案进行专家论证,扣20分 监测方案未经单位技术负责人、项目负责人签字,或未监测方案4 制定及审查 加盖单位公章,扣5~10分 监测方案编制依据不全面或不准确,扣1~5分 监测范围、等级确定不合理,扣2~10分 监测项目或巡查内容不全,扣2~10分 未按设计文件确定监测项目控制指标或控制指标不全,未给定巡查标准,扣20分 监测点埋设位置、数量、形式、方法和保护不满足规范要求,扣2~10分 未明确对监测控制网及基准点测设要求,扣2~10分 工程部 未建立或落实监测管理制度,扣2~5分 工程部 工程部 检查部门 存在问题 51

序号 检查项目 检查内容及评分标准 监测及巡查频率、起止条件不明确或不能满足工程要求,扣5~10分 无监测信息反馈流程或监测预警标准,扣10~20分 仪器监测及巡查方法描述不具体,或不能满足工程要求,扣2~10分 监测工作无质量安全保证措施,扣10分 监测点布置平剖面图、与相邻环境的关系图、地质剖面图等不全或不规范,扣5~15分 基准点或工作基点埋设数量或位置不符合相关要求,扣4~12分 检查部门 存在问题 基准点、5 监测点埋设及保护 监测点(孔)埋设位置、数量与监测方案或工程实际情况不符,或布置方案调整未经审批,扣5~15分 监测点(孔)埋设方法或保护措施不符合要求,扣2~10分 监测点(孔)编号或类型标识不清晰,扣1~5分 监测点(孔)损坏后未及时进行恢复或补救,扣5~15分 埋设的监测点未经验收,扣10分 未建立监测基准网,或未进行测点初始值采集并形成记录,扣5分 未在工程施工影响前对监测点的初始值采集并形成记录,扣2~5分 未在工程施工影响前对周边重要环境对象的初始状态进行巡查并形成文字或影像记录,扣2~5分 工程部 6 监测 实施 未按监测方案实施现场监测和巡查,扣10分 未对监测作业人员进行工作交底,扣2~10分 基准点使用前缺少复核联测,扣2~5分 现场仪器监测项目或巡查内容不全面,扣2~10分 未结合工程进度及监测频率要求进行现场监测和巡查,监测数据或巡查信息不连续,扣2~10分 当出现警情或异常等情况时未提高监测及巡查频率,扣15分 工程部 52

序号 检查项目 部门 监测报表中工点名称、监测时间、工况、仪器设备、气工程 象条件等表头信息不全,巡查报表中施工工况、支护结构、部 周边环境、监测设施等主要巡视信息不完整,监测人员签字不全,扣2~10分 监测报告中未结合工况条件对监测项目数值变化或巡视信息进行分析或安全评价,扣5~15分 监测报告内容不全,成果图表及变形曲线存在缺失,无分析结论及建议内容或内容有误,缺少其他相关内容和资料,扣3~15分 监测报告未盖章,或缺少相关人员签字,扣5~10分 伪造监测数据,或出具虚假监测报告或监测结论,扣15分 检查内容及评分标准 检查存在问题 7 监测 成果 信息反馈8 及预警报告 监测9 资料归档管理 评价意见: 日常监测、巡查信息反馈不及时,或反馈对象不全,扣5~10分 仪器监测数据或巡查达到预警标准时未及时进行警情报送,扣10分 无信息反馈记录或记录不全,扣2~5分 未建立监测资料档案管理,5分 原始数据文件、巡查信息、成果报告等监测资料归档不全,或归档资料无统一编号,管理不规范,扣2~5分 工程部 工程部 检查人员: 检查日期: 说明:1、检查评分表满分100分;

2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;

3、3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);

4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。

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