记录 文件编制: 编制人
文件审核: 审核部门 EHS管理部 生产总监 人力资源总监 总工程师
文件批准: 批准人
文件分发: 颁发部门 分发部门
编制日期 审核人 审核日期 审核部门 办公室 总经理助理 财务总监 质量总监 审核人 审核日期 批准日期 EHS管理部 各车间、各部门
EHS体系年度内部评审计划
项 目 内容 记录编号:EHSP-008-RC-01 记录版号:01
记录样式生效日期:2018年05月01日
内部审核通过对公司内部环境、职业健康安全体系进行定期和不定期的审核,以验证公目 的 司环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性。 GB/T28001-2011 idt OHASA18001-2011《职业健康安全管理体系 要求》、内部审核GB/T24001-2004 idt ISO14001《环境管理体系 要求及使用指南》 依 据 适用于本公司内部质量环境职业健康安全管理体系审核的控制。环境管理体系内部审核初建立,对所有体系所有覆盖部门的运作进行检查,以保证质量环境管理体系范 围 的持续改进。 内部审核频 次 内部审核时间 内部审核安 排 内部审核方 法 内部审核组成员 内部审核内 容 内部审核要 求 其 他
接受审核部门 EHS体系年度内部评审计划
计划人: 批准人:
记录编号:EHSP-008-RC-01 记录版号:01
记录样式生效日期:2018年05月01日
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